মেনু নির্বাচন করুন
Text size A A A
Color C C C C
পাতা

উপজেলা পরিষদ বাজেট

 

কটিয়াদী উপজেলা পরিষদ, কিশোরগঞ্জ

২০১৫-২০১৬ অর্থ বৎসরের বাজেট

 

২০১৫-২০১৬ অর্থ বৎসরের বাজেট

 

            ভূমিকা

 

            উপজেলা পরিষদ আইন ১৯৯৮ এর ধারা ৩৮ অনুযায়ী কটিয়াদী উপজেলা পরিষদের ২০১৫-২০১৬ অর্থ বৎসরের  খসড়া বাজেট প্রণয়ন করা হয় । প্রণীত বাজেট বিগত ১৫ জুন ২০১৫ তারিখে উপজেলা পরিষদের বিশেষ সভায় অনুমোদিত ও পাশ করা হয়।     

 

            এখানে উলেখ্য যে, কটিয়াদী উপজেলা পরিষদের ২০১৫-২০১৬ অর্থ বৎসরে রাজস্ব আয়ের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে   ২,৮৯,১৪,৪১৫/-টাকা এবং ব্যয় ১,৯৭,৩৩,৭২০/- টাকা । ফলে রাজস্ব উদ্ধৃত্ত দাড়ায় ৯১,৮০,৬৯৫/-টাকা। উন্নয়ন বাজেটের প্রধান উৎস জাতীয় সরকারের এডিপি সহায়তা। ২০১৪-২০১৫ অর্থ বৎসরে এডিপি বরাদ্দ ৪২,৬৮,০০০/- টাকার প্রাক্কলন করা হয়  গত অর্থ বৎসরের রাজস্ব উদ্ধৃত্ত থেকে ১,১৭,৩৪,৩৬৩/-টাকা উন্নয়ন বাজেটে স্থানামত্মর করার মাধ্যমে মোট ১,৬০,০২,৩৬৩/- টাকার উন্নয়ন বাজেট প্রণীত হয়। এই সীমিত অর্থে বিশাল এলাকা ও জনগোষ্ঠীর চাহিদা অনুযায়ী উন্নয়ন সম্ভব নয়। তবে স্থানীয় অগ্রাধিকার ও গুরম্নত্ব বিবেচনায় নিয়ে বিভিন্ন খাতে নির্ধারিত হার অনুযায়ী বরাদ্দ বন্টনের প্রয়াস নেয়া হয়।

 

            এখানে আরও উলেস্নখ্য যে, কটিয়াদী উপজেলা পরিষদ চলতি অর্থ বৎসর থেকে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাসত্মবায়ন করতে যাচ্ছে । উক্ত পরিকল্পনায় পরিষদের উন্নয়ন বরাদ্দ ছাড়াও হসত্মামত্মরিত বিভাগসমূহের জাতীয় সরকারের অর্থায়নে উন্নয়ন কর্মকান্ড অমত্মর্ভুক্ত করা হবে। উপজেলা পরিষদের বাজেট্ বহির্ভূত হসত্মামত্মরিত বিভাগসমূহের রাজস্ব ও উন্নয়ন ব্যয়ের হিসাব উপজেলায় সর্বমোট তারল্য প্রবাহের চিত্র পরিশিষ্ট-১ ও ২ তে অবহিতকরণের লক্ষ্যে উপস্থাপন করা হলো।

 

                                               বাজেট সূচী

 

                                                ১।  বাজেট সার সংক্ষেপ  -  ফরম-ক

                                                ২।  রাজস্ব প্রাপ্তি  -  ফরম-খ

                                                ৩।  রাজস্ব ব্যয় -  অংশ-১

                                                ৪।  উন্নয়ন প্রাপ্তি -  অংশ-২

                                                ৫।  উন্নয়ন ব্যয় - অংশ-৩

                                                ৬।  পরিষদের কর্মকর্তা/কর্মচারী বিবরণী  -  ফরম-গ

                                                ৭।  এডিপি’র  বিশেষ প্রকল্প  -  ফরম-ঘ

                                                ৮।  হসত্মামত্মরিত বিভাগ সমূহের রাঁঁজস্ব ব্যয়  -  পরিশিষ্ট-১

                                                ৯।  হসত্মামত্মরিত বিভাগ সমূহের উন্নয়ন ব্যয়  -  পরিশিষ্ট- ২


ফরম- ক

(বিধি- ৩ দ্রষ্টব্য )

বাজেট সার সংক্ষেপ

 

 

বিবরণ

পূর্ববর্তী বৎসরের প্রকৃত

২০১৩-২০১৪

চলতি বৎসরের বাজেট বা চলতি বৎসরের সংশোধিত বাজেট

২০১৪-২০১৫

পরবর্তী বৎসরের বাজেট

২০১৫-২০১৬

অংশ-১

রাজস্ব হিসাব

 

 

 

প্রাপ্তি

 

 

 

রাজস্ব

১,৮৫,৪৫,৩১৩/-

২,৫৮,১৭,৭৬৫/

২,৮৯,১৪,৪১৫/-

মোট প্রাপ্তি

১,৮৫,৪৫,৩১৩/-

২,৫৮,১৭,৭৬৫/

২,৮৯,১৪,৪১৫/-

বাদ রাজস্ব ব্যয়

১,২৫,৯১,৪৫৭/-

১,৫৭,০১,৮৫৮/-

১,৯৭,৩৩,৭২০/-

রাজস্ব উদ্বৃত্তি/ঘাটতি  (ক)

  ৯১,০৫,৫৭৩/-

১,১৭,৩৪,৩৬৩/-

১,৩৫,০০,০০০/-

অংশ- ২

উন্নয়ন হিসাব

 

 

 

উন্নয়ন অনুদান

৫০,৮০,১০৫/-

  ৪২,৬৮,০০০/-

৭৮,০০,০০০/-

অন্যান্য অনুদান/চাঁদা

২৯,৯৫,২০০/-

১৬,০০,০০০/-

৪০,০০,০০০/-

মোট  (খ)

৮০,৭৫,৩০৫/-

৫৮,৬৮,০০০/-

১,১৮,০০,০০০/-

মোট প্রাপ্ত সম্পদ  ( ক + খ )

২,৩১,৩৪,৭৩৪/-

২,৭৭,১৮,২৭০/-

৩,৪৪,৮০,৬৯৫/-

বাদ উন্নয়ন ব্যয়

১,৭১,৮০,৮৭৮/-

১,৭৬,০২,৩৬৩/-

২,৫৩,০০,০০০/-

সার্বিক বাজেট উদ্বৃত্তি/ঘাটতি

৫৯,৫৩,৮৫৬/-

১,০১,১৫,৯০৭/-

   ৯১,৮০,৬৯৫/-

যোগ প্রারম্ভিক জের ( ১ জুলাই )

-

-

-

                        সমাপ্তি জের

২,৯০,৮৮,৫৯০/-

৩,৭৮,৩৪,১৭৭/-

৪,৩৬,৬১,৩৯০/-

 


ফরম- খ

( বিবিধ-৩ এবং আইনের চতুর্থ তফসিল দ্রষ্টব্য )

কটিয়াদী উপজেলা পরিষদের বাজেট

অর্থ বৎসর  ২০১৫-২০১৬

 

রাজস্ব হিসাব

প্রাপ্ত আয়

 

অংশ- ১ ঃ

 

                                                                আয়

প্রাপ্তির বিবরণ

পূর্ববর্তী বৎসরের প্রকৃত

২০১৩-২০১৪

চলতি বৎসরের বাজেট বা চলতি বৎসরের সংশোধিত বাজেট

২০১৪-২০১৫

পরবর্তী বৎসরের বাজেট

২০১৫-২০১৬

১।  উপজেলা পরিষদের বাসাবাড়ী / অফিসের ভাড়া বাবদ প্রাপ্ত আয়

২১,৮০,৬৫৪/-

২৩,০০,৭৪৭/-

২৫,০০,০০০/-

২। হাটবাজার, হসত্মামত্মরিত জলমহাল ও ফেরিঘাট হতে ইজারালব্দ আয় (৪১ ভাগ)

৮,৩২,৩৩৫/-

৬,০৬,৮৫৭/-

৬,০৪,৪১৫/-

৩।  ব্যবসা-বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান ও শিল্প কারখানার উপর ধার্যকৃত কর।

-

-

-

৪।  সিনেমার উপর কর

-

-

-

৫।  নাটক, থিয়েটার ও যাত্রার উপর কর

-

-

-

৬।  রাসত্মা আলোকিতকরণের উপর ধার্যকৃত কর

-

-

-

৭।  মেলা, প্রদর্শনী ও বিনোদনমূলক অনুষ্ঠানের উপর ধার্যকৃত ফি।

      ৪০,৪০০/-

২৫,২০০/-

৩০,০০০/-

৮।  পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত লাইসেন্স ও পারমিটের উপর ধার্যকৃত ফি।

-

-

-

৯।  রেজিষ্টেশন ফিসের ১% ।

-

-

-

১০। ১% হারে ভূমি হসত্মামত্মরের উপর প্রাপ্ত কর

৬২,৮৯,৮০৫/-

১,০৯,৩৫,০১২/-

১,২০,৩৫,০০০/-

১১। ভূমি উন্নয়ন করের ২% অংশ ।

৯৬,৫৪৬/-

১,৭৬,৭৩৬/-

১,৯৫,০০০/-

১২।  অন্যান্য

-

৩৮,৮৫০/-

৫০,০০০/-

১৩।  বিগত বৎসরের উদ্বৃত্ত

৯১,০৫,৫৭৩/-

১,১৭,৩৪,৩৬৩/-

১,৩৫,০০,০০০/-

 মোট =

১,৮৫,৪৫,৩১৩/-

২,৫৮,১৭,২১৫/-

২,৮৯,১৪,৪১৫/-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

অংশ  ১- রাজস্ব হিসাব

ব্যয়

 

                                                               ব্যয়

ব্যয়ের খাত

পূর্ববর্তী বৎসরের প্রকৃত

২০১৩-২০১৪

চলতি বৎসরের বাজেট বা চলতি বৎসরের সংশোধিত বাজেট

২০১৪-২০১৫

পরবর্তী বৎসরের বাজেট

২০১৫-২০১৬

 ১। সাধারন সংস্থাপন/প্রতিষ্ঠানিক

 

 

 

ক. সম্মানী/ভাতা (চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যান দের সম্মানী)

২,৪৪,০০০/-

     ১২,১০,৫৮০/-

৫,৯৪,০০০/-

খ. কর্মকর্তা /কর্মচারীদের বেতন ভাতা

 

 

 

  (১) পরিষদ কর্মচারী

১,২৯,৬০০/-

৭৮,৮৪০/-

১,৯০,৭২০/-

  (২) দায়মুক্ত ব্যয়ঃ(সরকারী কর্মচারী সম্প©র্র্কত)

 

 

 

গ. অন্যান্য প্রাতিষ্ঠানিক ব্যয়

 

 

 

(১) যাতায়াত (চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যানসহ)

৫৪,৯০০/-

৩,৪২,৮৭৫/-

 

৩,৫০,০০০/-

(২) মনিহারী

৬০,০০০/-

৬০,০০০/-

৬০,০০০/-

(৩) চেয়ারম্যানের বাড়ী ভাড়া

 

 

 

(ঘ) আনুতোষিক তহবিলে স্থানামত্মর (ইউপি কর্মচারী দের ৫০% বেতনসহ)ও পরিষদ  কর্মচারীদের ভবিষ্য তহবিলের ১০%  চাঁদা

৬,০০,২৯৪/-

৬,৭২,৪৯৫/-

৮,৩৬,০০০/-

(ঙ) যানবাহন মেরামত ও  জ্বালানী

৩০,০০০/-

৩০,০০০/-

৫০,০০০/-

২। কর আদায়ের জন্য ব্যয়

-

-

-

৩। অন্যান্য ব্যয়

-

২,০৫,৯৫০/-

৩,০০,০০০/-

ক. টেলিফোন ব্যয়

১২,২৭৭/-

১৫,০০০/-

২০,০০০/-

খ. বিদ্যুৎ বিল

৯,৩৫৮/-

৯৮,৭৬৫/-

২,০০,০০০/-

গ. পৌরকর

২,৬০,৬৫৪/-

-

৪,০০,০০০/-

ঘ. গ্যাস বিল

-

-

-

ঙ. পানির বিল

-

-

-

চ. ভূুমি উন্নয়ন কর

৯,০১৯/-

১২,০০০/-

১৫,০০০/-

ছ. অভ্যমত্মরীন অডিট ব্যয়

-

-

২০,০০০/-

 

 

 

 

 

ব্যয়

ব্যয়ের খাত

পূর্ববর্তী বৎসরের প্রকৃত

২০১৩-২০১৪

চলতি বৎসরের বাজেট বা চলতি বৎসরের সংশোধিত বাজেট

২০১৪-২০১৫

পরবর্তী বৎসরের বাজেট

২০১৫-২০১৬

জ. মামলা খরচ

-

-

-

ঝ. আপ্যায়ন ব্যয়

৬০,০০০/-

৭৮,০০০/-

২,৪০,০০০/-

ঞ. মেরামত, রক্ষণাবেক্ষণ এবং সার্ভিসের জন্য ব্যয়

-

-

-

(১) অফিস ও আবাসিক ভবন মেরামত /সংরক্ষণ

৪,৯৮,৯৩৯/-

৭,০০,০০০/-

৭,০০,০০০/-

(২) আসবাব মেরামত/অফিস সরঞ্জাম

১,৪৩,০০০/-

-

২,০০,০০০/-

ট. অন্যান্য পরিশোধযোগ্য কর/বিল

 

 

 

ঠ. আনুষাংগিক ব্যয়

৪৮,০০০/-

৪৮,০০০/-

৪৮,০০০/-

৪। কর আদায় খরচ( বিভিন্ন রেজিস্টার, ফরম, রশিদ বই ইত্যাদি মুদ্রণ)

-

১০,৯৪০/-

২০,০০০/-

৫। বৃক্ষরোপন ও রক্ষণাবেক্ষণ

-

-

-

৬। সামাজিক ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে অনুদান

-

-

-

৭। জাতীয় দিবস উদ্যাপন

-

১,০০,০০০/-

১,০০,০০০/-

৮। খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক

-

-

-

৯। জরম্নরী ত্রাণ/অপ্রত্যাশিত খাতে ব্যয়

-

৫,০০,০০০/-

৫,০০,০০০/-

১০। হাট-বাজার ও উন্নয়ন প্রকল্প সমূহের রক্ষণাবেক্ষণ

৩,১১,৪৬৩/-

-

৪,০০,০০০/-

১১। মূলধন ব্যয়

-

-

-

ক. সীমানা প্রাচীর নির্মাণ

১৫,৬২,৩৮০/-

-

১০,০০,০০০/-

খ. অফিস সরঞ্জাম ক্রয়

-

-

২,০০,০০০/-

গ. আসবাবপত্র ক্রয়

-

৫০,০০০/-

১,৫০,০০০/-

১২& রাজস্ব উদ্বৃত্ত উন্নয়ন হিসাব স্থানামত্মর

৯১,০৫,৫৭৩/-

১,১৭,৩৪,৩৬৩/-

১,৩৫,০০,০০০/-

১৩। সমাপ্তির জের

-

-

-

 মোট ব্যয় (রাজস্ব হিসাব) =

১,২৫,৯১,৪৫৭/-

১,৫৭,০১,৮৫৮/-

১,৯৭,৩৩,৭২০/-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

অংশ ২-উন্নয়ন হিসাব

প্রাপ্তি

 

 

প্রাপ্তি

প্রাপ্তির বিবরণী

পূর্ববর্তী বৎসরের প্রকৃত

২০১৩-২০১৪

চলতি বৎসরের বাজেট বা চলতি বৎসরের সংশোধিত বাজেট

২০১৪-২০১৫

পরবর্তী বৎসরের বাজেট

২০১৫-২০১৬

১। আনুদান (উন্নয়ন)

 

 

 

ক. সরকার(বিশেষ বরাদ্দ সহ)

৫০,৮০,১০৫/-

৪২,৬৮,০০০/-

৭৮,০০,০০০/-

খ. অন্যান্য উৎস (যদি থাকে, নিদিষ্টভাবে উলেস্নখ করিতে হইবে)

 

 

 

গ. উপজেলা পরিষদের বাসাবাড়ী মেরামত ও সংরক্ষণ অনুদান (ফরম‘ঘ’)

   ২৯,৯৫,২০০/-

১৬,০০,০০০/-

৪০,০০,০০০/-

২।  স্বেচ্ছা প্রণোদিত চাঁদা

-

-

-

৩। রাজস্ব উদ্বৃত্ত (২০১৩-২০১৪)

৯১,০৫,৫৭৩/-

১,১৭,৩৪,৩৬৩/-

১,৩৫,০০,০০০/-

মোট প্রাপ্তি (উন্নয়ন হিসাব) =

১,৭১,৮০,৮৭৮/-

১,৭৬,০২,৩৬৩/-

২,৫৩,০০,০০০/-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

অংশ ২- উন্নয়ন হিসাব

ব্যয়

 

 

ব্যয় বিবরণ

পূর্ববর্তী বৎসরের প্রকৃত

২০১৩-২০১৪

চলতি বৎসরের বাজেট বা চলতি বৎসরের সংশোধিত বাজেট

২০১৪-২০১৫

পরবর্তী বৎসরের বাজেট

২০১৫-২০১৬

 

 

 

 

১।  কৃষি ও সেচ

৬,০০,০০০/-

৯,৩৫,৪০০/-

১৫,০০,০০০/-

২।  শিল্প ও কুটির শিল্প

-

-

১০,০০,০০০/-

৩।  ভৌত অবকাঠামো

৭,০০,০০০/-

১২,০০,০০০/-

২২,০০,০০০/-

৪।  আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো

৩৭,৮০,১০৫/-

৭৭,২৪,৬০০/-

৯০,০০,০০০/-

৫।  ক্রীড়া ও সংস্কৃতি

-

৪,০০,০০০/-

-

৬। বিবিধ (প্রয়োজনে অন্যান্য খাতের এরূপ ব্যয় উলেস্নখ করতে হবে) বাসাবাড়ী মেরামত ও সংরক্ষণ প্রকল্প

২৯,৯৫,২০০/-

১৬,০০,০০০/-

৪০,০০,০০০/-

৭।  সেবা

-

২৫,০০,০০০/-

২৬,০০,০০০/-

৮।  শিক্ষা

-

১৫,৬০,০০০/-

১০,০০,০০০/-

৯।  স্বাস্থ্য

-

৯,৫০,০০০/-

১২,০০,০০০/-

১০।  দারিদ্র হ্রা্সকরণঃ সামাজিক নিরাপত্তা ও প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা ।

-

-

-

১১।  পলস্নী উন্নয়ন ও সমবায়

-

৫,০০,০০০/-

৮,০০,০০০/-

১২।  মহিলা, যুব ও শিশু উন্নয়ন

-

২,০০,০০০/-

৫,০০,০০০/-

১৩।  দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ

-

-

-

১৪।  অন্যান্য

-

-

-

১৫।  সমাপ্তি জের

-

-

-

মোট ব্যয় (উন্নয়ন হিসাব) =

১,৫৪,৫০,২৯৩/-

১,৭৫,৭০,০০০/-

২,৫৩,০০,০০০/-

 


 

ফরম- ঘ

(বিধি- ৫ দ্রষ্টব্য )

উপজেলার কোন বিশেষ প্রকল্প বাসত্মবায়নের জন্য সরকার হতে প্রাপ্ত অর্থের বিবরণী

অর্থ বৎসর  ২০১৪-২০১৫

 

 

ক্রমিক নং

প্রকল্পের নাম ও সংক্ষিপ্ত বিবরণী

সরকার হতে প্রাপ্ত অর্থের পরিমাণ

চলতি অর্থ বৎসরে ব্যয়িত অথবা সম্ভাব্য ব্যয়ের পরিমাণ

সম্ভাব্য স্থিতি

মমত্মব্য

 

উপজেলা পরিষদের বাসাবাড়ী মেরামত ও সংরক্ষণ

১৬,০০,০০০/-

১৬,০০,০০০/-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                পরিশিষ্ট- ১

 

                           উপজেলা পরিষদে হসত্মামত্মরিত বিভাগের ব্যয় ও বাজেট  বিবরণী

 

 

বিভাগের নাম

ব্যয়ের খাত

প্রকৃত

২০১৩-২০১৪

সংশোধিত সম্ভাব্য

২০১৪-২০১৫

বাজেট

২০১৫-২০১৬

১।

জন প্রশাসন

বেতন ভাতা ও অফিস পরিচালনা ব্যয়

২৩,৩৫,৫০০/-

২৭,৫২,৫০০/-

২৯,৫০,০০০/-

২।

উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তার কার্যালয়

বেতন ভাতা ও অফিস পরিচালনা ব্যয়

৩,০৭,৪৫,৩৬৯/-

৩,২৭,৫০,০০০/-

৫,০০,০০,০০০/-

৩।

উপজেলা পঃপঃ কর্মকর্তার কার্যালয়

বেতন ভাতা ও অফিস পরিচালনা ব্যয়

২,৫১,২২,৫৬৪/-

৩,০৫,৫১,৭৭২/-

৩,৩৬,০৬,৯৪৮/-

৪।

উপজেলা কৃষি কর্মকর্তার কার্যালয়

বেতন ভাতা ও অফিস পরিচালনা ব্যয়

১,২৮,৪৫,৭৪৪/-

১,৩১,৫৬,০০০/-

১,৩৮,৬৯,০০০/-

৫।

সিঃ উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়

বেতন ভাতা ও অফিস পরিচালনা ব্যয়

     ৩,৭০,০০০/-

৪,৫০,০০০/-

৬,০০,০০০/-

৬।

উপজেলা প্রানিসম্পদ কর্মকর্তার কার্যালয়

বেতন ভাতা ও অফিস পরিচালনা ব্যয়

৩৩,৫৬,৯২৪/-

৩৫,৯৮,৯৬১/-

৩৬,৯৭,৯২২/-

৭।

উপজেলা প্রকল্প বাসত্মবায়ন কর্মকর্তার কার্যালয়

বেতন ভাতা ও অফিস পরিচালনা ব্যয়

৯,৫৮,০৮৫/-

১০,৯৬,০০০/-

১২,৩৬,৪৪০/-

৮।

উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তার কার্যালয়

বেতন ভাতা ও অফিস পরিচালনা ব্যয়

২৭,৬২,৬০৯/-

২৭,৭৮,৭৮০/-

৫৫,৫৭,৫৬০/-

৯।

উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তার কার্যালয়

বেতন ভাতা ও অফিস পরিচালনা ব্যয়

৮,২০,০৭৯/-

৯,২০,৪৩০/-

৯৫১৩৩৮

১০।

উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তার কার্যালয়

বেতন ভাতা ও অফিস পরিচালনা ব্যয়

২৬,৮৬,৮২৬/-

২৯,৫৫,৫০৮/-

৩২,৫১,০৫১/-

১১।

উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয়

বেতন ভাতা ও অফিস পরিচালনা ব্যয়

১৫,২৭,৫০১/-

১৬,০২,৪০০/-

১৪,৭৯,৩০০/-

১২।

উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তার কার্যালয়

বেতন ভাতা ও অফিস পরিচালনা ব্যয়

১৬,৪১,৩০২/-

৩৬,৯৭,৮০৮/-

৪৬,০০,০০০/-

১৩।

উপজেলা প্রকৌশলীর  কার্যালয়

বেতন ভাতা ও অফিস পরিচালনা ব্যয়

৪৮,৫৭,৭০২/-

৪৯,৫৪,৮৫৫/-

৫২,৫৩,৪৮০/-

১৪

উপজেলা জনস্বাস্থ্য কর্মকর্তার কার্যালয়

বেতন ভাতা ও অফিস পরিচালনা ব্যয়

১৮,৭৭,৯৮৭/-

১৭,৯০,২৬৬/-

১৮,৫০,৩৫০/-

১৫

উপজেলা পলস্নী  উন্নয়ন কর্মকর্তার কার্যালয়

বেতন ভাতা ও অফিস পরিচালনা ব্যয়

৬,১৪,০৬২/-

৭,১৫,০০০/-

৮,০০,০০০/-

১৬

উপজেলা সমবায় কর্মকর্তার কার্যালয়

বেতন ভাতা ও অফিস পরিচালনা ব্যয়

১২,১৬,৭১৭/-

১২,১১,৬৪৮/-

১২,৫১,৫৭০/-

১৭

উপজেলা বন ও পরিবেশ কর্মকর্তার কার্যালয়

বেতন ভাতা ও অফিস পরিচালনা ব্যয়

৩,৭২,৩৭২/-

৩,৭২,৩৭২/-

৩,৮৪,৩৭৮/-

 

সর্বমোট =

 

৯,৪১,১১,৩৪৩/-

১০,৫৩,৫৪,৩০০/-

১৩,১৩,৩৯,৩৩৭/-

                                     

 

 

 

 

হসত্মামত্মরিত বিভাগ সমূহের পরিষদের বাজেট বহির্ভূত উন্নয়ন ব্যয়

অর্থ বৎসর  ২০১৫-২০১৬

 

ক্রমিক নং

বিভাগের নাম

এডিপি সহায়তা বহির্ভূত উন্নয়ন প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয়

প্রকৃত

২০১৩-২০১৪

সংশোধিত / সম্ভাব্য

২০১৪-২০১৫

প্রসত্মাবিত

২০১৫-২০১৬

১।

জন প্রশাসন

 

-

-

-

২।

উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তার কার্যালয়

 

-

-

-

৩।

উপজেলা পঃপঃ কর্মকর্তার কার্যালয়

 

২৪,৪০,৯৪৪/-

২৭,১৬,১১২/-

২৯,৮৭,৭২২/-

৪।

উপজেলা কৃষি কর্মকর্তার কার্যালয়

 

১,৬৬,৮০০/-

১৫,০৮,০২৫/-

১০,০০,০০০/-

৫।

সিঃ উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়

 

১৪,২০,৩৬৫/-

১৬,০০,০০০/-

১৮,০০,০০০/-

৬।

উপজেলা প্রানিসম্পদ কর্মকর্তার কার্যালয়

 

-

-

-

৭।

উপজেলা প্রকল্প বাসত্মবায়ন কর্মকর্তার কার্যালয়

 

৪৪,৬৫,৩৬৫/-

৩৩,০৭,২৪২/-

৫৫,০০,০০০/-

৮।

উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তার কার্যালয়

 

১৮,০০,০০০/-

২১,০০,০০০/-

৩০,০০,০০০/-

৯।

উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তার কার্যালয়

 

-

-

-

১০।

উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তার কার্যালয়

 

-

-

-

১১।

উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয়

 

-

-

-

১২।

উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তার কার্যালয়

 

-

-

২,০০,০০০/-

১৩।

উপজেলা প্রকৌশলীর  কার্যালয়

 

২,৫৮,৯৯,৩৭৩/-

১,৪৮,৬৪,০০৪/-

১,৪০,০০,০০০/-

১৪

উপজেলা জনস্বাস্থ্য কর্মকর্তার কার্যালয়

 

১৮,৭০,৫৭৬/-

৭৭,৩৫,৬২৭/-

৯৪,০০,০০০/-

১৫

উপজেলা পলস্নী  উন্নয়ন কর্মকর্তার কার্যালয়

 

-

-

-

১৬

উপজেলা সমবায় কর্মকর্তার কার্যালয়

 

-

-

-

১৭

উপজেলা বন ও পরিবেশ কর্মকর্তার কার্যালয়

 

-

-

-

 

সর্বমোট =

 

 

 

      

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ফরম - গ

( বিধি- ৫ দ্রষ্টব্য )

উপজেলা পরিষদের নিয়মিত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বিবরণী

অর্থ বৎসর  ২০১৫- ২০১৬

 

বিভাগ/

শাখা

ক্রনং

পদের নাম

পদের সংখ্যা

সম্মানী/ বেতনক্রম

মহার্ঘ ভাতা (যদি থাকে)

প্রদেয় ভবিষ্য তহবিল

অন্যান্য ভাতাদি

মাসিক গড় অর্থের পরিমাণ

বাৎসরিক প্রাক্কলিত অর্থের পরিমাণ

২০১৫-১৬

মমত্মব্য

১০

 

পরিষদ সদস্য

চেয়ারম্যান

০১

২০,৫০০/-

-

-

-

২০,৫০০/-

২,৪৬,০০০/-

 

ভাইস চেয়ারম্যান

০১

১৪,৫০০/-

-

-

-

১৪,৫০০/-

১,৭৪,০০০/-

 

মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান

০১

১৪,৫০০/-

-

-

-

১৪,৫০০/-

১,৭৪,০০০/-

 

পরিষদ কর্মচারী

ড্রাইভার

-

-

-

-

-

-

-

 

এমএলএসএস

০২

-

-

-

-

-

-

 

সুইপার/মালী

০২

দৈনিক  ১৮০/-

-

-

-

-

১,২৯,৬০০/-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ইউপি কর্মচারী

ইউপি সচিব

০৯

২৫%

-

-

-

-

৬,৭২,৪৯৫/-

 

দফাদার

০৯

৮০০/-

-

-

-

৮০০/-

৮৬,৪০০/-

 

মহলস্নাদার

৮১

৮০০/-

-

-

-

৮০০/-

৭,৭৭,৬০০/-